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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 228002
Data de emissão 28/02/2019
Unidade Orçamentária SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA
Valor Empenhado R$ 78,65
Valor Liquidado R$ 78,65
Valor Pago R$ 78,65
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 10.5651 SEC ASSIST. SOCIAL.
CPF do Ordenador ***700973**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S/A
CPF/CNPJ ***000001748**
Endereço ESPERANTINA, 0, , CEP:
Cidade ESPERANTINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 10.5651 SEC ASSIST. SOCIAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/02/2019 9 1 78,65
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/02/2019 78,65