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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 426001
Data de emissão 26/04/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação MANUTENCAO DO FMS
Valor Empenhado R$ 2.244,00
Valor Liquidado R$ 2.244,00
Valor Pago R$ 2.244,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS: ANBULANCIA STRADA-PIG 2939, FIAT UNO-NIE 5178; PICKUP L200 PIM 5806 E AMBULANCIA PICKUP S10 PID 0444, USADOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***239943**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP
CPF/CNPJ ***332310001**
Endereço RODOVIA-PI 117 No 751, 0, BELA VISTA, CEP:
Cidade BATALHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS: ANBULANCIA STRADA-PIG 2939, FIAT UNO-NIE 5178; PICKUP L200 PIM 5806 E AMBULANCIA PICKUP S10 PID 0444, USADOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/05/2021 9 1 2.244,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/05/2021 2.244,00