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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 908007
Data de emissão 08/09/2020
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 1.400,00
Valor Liquidado R$ 1.400,00
Valor Pago R$ 1.400,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2020.
CPF do Ordenador ***700973**
Dados do Credor
Nome do Credor MARCOS HENRIQUE FORTES REBELO
CPF/CNPJ ***700973**
Endereço RUA JULIA MARIA DE JESUS 277, 277, , CEP:
Cidade MORRO DO CHAPEU/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2020.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/09/2020 9 1 1.400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/09/2020 1.400,00