Mês | Dezembro |
Empenho | 1229015 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 7.203,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***724143** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO |
CPF/CNPJ | ***943370001** |
Endereço | AV DOMINGOS MARQUES, 1074, SAO DOMINGOS, CEP:64160000 |
Cidade | LUZILANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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29/12/2023 |
7.203,00 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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