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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1229018
Data de emissão 29/12/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTEN€CO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Valor Empenhado R$ 1.074,10
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO CONSERVACAO DE VEICULOS (MICROONIBUS-VW NEOBUS) DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
CPF do Ordenador ***700973**
Dados do Credor
Nome do Credor L. DE F. VIANA POSTO DE LAVAGEM ME
CPF/CNPJ ***241630001**
Endereço AV HOMERO CASTELO BRANCO, 2811, ININGA, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO CONSERVACAO DE VEICULOS (MICROONIBUS-VW NEOBUS) DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
29/12/2023 1.074,10
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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