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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 229001
Data de emissão 29/02/2024
Unidade Orçamentária SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS
Ação ENCARGOS COM O PASEP
Valor Empenhado R$ 3.399,05
Valor Liquidado R$ 3.399,05
Valor Pago R$ 3.399,05
Subelemento de Despesa PIS/PASEP
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA NR 15925-5 FPM.
CPF do Ordenador ***700973**
Dados do Credor
Nome do Credor SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP
CPF/CNPJ ***944600081**
Endereço TERESINA, 0, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Outros Encargos Especiais
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.
Elemento de despesa Obrigações Tributárias e Contributivas
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA NR 15925-5 FPM.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/02/2024 9 1 3.399,05
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 3.399,05