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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130003
Data de emissão 30/11/2018
Unidade Orçamentária SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS
Ação ---
Valor Empenhado R$ 325,68
Valor Liquidado R$ 325,68
Valor Pago R$ 325,68
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA Nº 15.9255(FPM).
CPF do Ordenador ***700973**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S/A
CPF/CNPJ ***000001748**
Endereço ESPERANTINA, 0, , CEP:
Cidade ESPERANTINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA Nº 15.9255(FPM).
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 003 relacionado ao Empenho 1130003 Documento 003 relacionado ao Empenho 1130003
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2018 9 1 325,68
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2018 325,68