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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130037
Data de emissão 30/11/2018
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação ---
Valor Empenhado R$ 4.801,30
Valor Liquidado R$ 4.801,30
Valor Pago R$ 4.801,30
Subelemento de Despesa LIMPEZA E CONSERVACAO
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Tomada de Preço
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E CAPINA DE AREAS LIVRES, RETIRADA DE MATO LATERAL E CENTRAL DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, DO EDITAL T.P. Nº 01 2017.
CPF do Ordenador ***700973**
Dados do Credor
Nome do Credor A. P. DE SOUSA NETO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EPP
CPF/CNPJ ***636990001**
Endereço RUA JOAQUIM NELSON, 3585, PARQUE IDEAL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E CAPINA DE AREAS LIVRES, RETIRADA DE MATO LATERAL E CENTRAL DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, DO EDITAL T.P. Nº 01 2017.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/12/2018 9 1 4.801,30
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/12/2018 4.801,30