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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1114020
Data de emissão 14/11/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 880,00
Valor Liquidado R$ 880,00
Valor Pago R$ 1.760,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DE 07 A 14 ANOS DE IDADE DA LOCALIDADE SAO JOSE NOS DIAS 01, 04, 08, 11, 14, 18, 22,25 E 30 DE NOVEMBRO DE 2019.
CPF do Ordenador ***700973**
Dados do Credor
Nome do Credor LUCILENE CARVALHO DE SOUSA
CPF/CNPJ ***380513**
Endereço LOCALIDADE SAO JOSE, 0, , CEP:
Cidade MORRO DO CHAPEU DO P/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DE 07 A 14 ANOS DE IDADE DA LOCALIDADE SAO JOSE NOS DIAS 01, 04, 08, 11, 14, 18, 22,25 E 30 DE NOVEMBRO DE 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/11/2019 9 1 880,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/12/2019 26,40
02/12/2019 96,80
02/12/2019 756,80
02/12/2019 880,00