SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Dezembro
Empenho 1231020
Data de emissão 31/12/2019
Unidade Orçamentária SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DO CORREIOS
Valor Empenhado R$ 224,88
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEIROS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICO (AUTONOMOS) CARTEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
CPF do Ordenador ***700973**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360214**
Endereço TERESINA, 0, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Comunicação Postais
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.
Elemento de despesa Obrigações Tributárias e Contributivas
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICO (AUTONOMOS) CARTEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
31/12/2019 224,88
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
Nenhum resultado encontrado