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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231029
Data de emissão 31/12/2019
Unidade Orçamentária SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVI€OS DE ILUMINACAO PUBLICA
Valor Empenhado R$ 248.964,61
Valor Liquidado R$ 248.964,61
Valor Pago R$ 248.964,61
Subelemento de Despesa DESPESA C/ ILUMINACAO
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***700973**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO 759/SUL, 759, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Energia Elétrica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA BEM COMO A CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA NAS ZON
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/12/2019 9 1 248.964,61
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/12/2019 248.964,61