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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 903003
Data de emissão 03/09/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIDE19
Valor Empenhado R$ 13.502,05
Valor Liquidado R$ 13.502,05
Valor Pago R$ 13.502,05
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (USADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19.
CPF do Ordenador ***948203**
Dados do Credor
Nome do Credor F. DAS CHAGAS VIANA - EPP
CPF/CNPJ ***291760001**
Endereço ROD. PI 214 S/N KM 01, 0, ZONA RURAL, CEP:
Cidade MORRO DO CHAPEU/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA A POPULACAO.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (USADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/09/2020 9 1 13.502,05
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/09/2020 13.502,05