| Número do Empenho | 126003 |
| Data de emissão | 26/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 6.504,60 |
| Valor Liquidado | R$ 6.504,60 |
| Valor Pago | R$ 6.504,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***239943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM USO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F. DAS CHAGAS VIANA - EPP |
| CPF/CNPJ | ***291760001** |
| Endereço | ROD. PI 214 S/N KM 01, 0, ZONA RURAL, |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA A POPULACAO. |
| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIDE19 |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |