| Número do Empenho | 126015 |
| Data de emissão | 26/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 1.501,12 |
| Valor Liquidado | R$ 1.501,12 |
| Valor Pago | R$ 1.501,12 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENNCIA SOCIAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F. DAS CHAGAS VIANA - EPP |
| CPF/CNPJ | ***291760001** |
| Endereço | ROD. PI 214 S/N KM 01, 0, ZONA RURAL, |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |