| Número do Empenho | 1215010 |
| Data de emissão | 15/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
| Valor Pago | R$ 600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM OBJETIVO TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A FORNECEDORES DO MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CELIANE SENA RODRIGUES |
| CPF/CNPJ | ***724143** |
| Endereço | RUA JULIA MARIA DE JESUS S/N, 0, CENTRO, |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO P/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |