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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho802001
Data de emissão02/08/2022
Valor EmpenhadoR$ 400,00
Valor LiquidadoR$ 400,00
Valor PagoR$ 400,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***239943**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DOS PROGRAMAS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A PIRIPIRI-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ATUALIZACAO DE CALENDARIO VACINAL E CAMPANHA DE MULTIVACINACAO PARA ENFERMEIROS E RESPONSAVEIS PELA REDE DE FRIO DAS CRS, COORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZACAO E TECNICOS RESPONSAVEIS PELO SISTEMA DE INFORMACAO PIN, REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022.
Dados do Credor
Nome do CredorDEUSUITA MARIA DE JESUS NETA
CPF/CNPJ***469203**
EndereçoRUA ANTONIO DE SOUSA, 0, ,
CidadeMORRO DO CHAPEU/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO.
AçãoMANUTENCAO DO FMS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/08/2022 9 1 400,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001656 02/08/2022 400,00