| Número do Empenho | 110021 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
| Valor Pago | R$ 300,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA 2025 DA UNDIME-PI, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO FRANCISCO SANTANA |
| CPF/CNPJ | ***972543** |
| Endereço | LOCALIDADE VILA SAO PEDRO, 0, , |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | TREINAMENTO E CAPACITA€CO DE PESSOAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |