| Número do Empenho | 930011 |
| Data de emissão | 30/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.800,00 |
| Valor Pago | R$ 1.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ERIKSON FENELON AGUIAR |
| CPF/CNPJ | ***509653** |
| Endereço | MORRO DO CHAPEU, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |